פורום דיני מיסים
פורום מיסים הוקם כדי לתת מענה לשאלות משפטיות בתחום המיסוי בישראל. מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין, דיווחים לרשויות ועוד – אתם מוזמנים לשאול ולהתייעץ. אנחנו כאן, לרשותכם.
האם ביטוח לאומי נחשב מס?
ניכוי דמי ביטוח לאומי ששולמו
דמי ביטוח לאומי (ללא חלק דמי ביטוח בריאות) ניתנים לניכוי כנגד הכנסה חייבת של עצמאי בלבד.
52% מדמי הביטוח הלאומי ששולמו בשנת מס בגין השנה השוטפת, יותרו בניכוי מההכנסה באותה השנה.
בכבוד רב ובברכה,
עו"ד ורו"ח חיה אביסרור שמעוני
מנהלת פורום דיני מיסים
הארבעה 28, תל אביב
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
החזר חלקי של מס רכישה ששולם
רכשתי דירה מקבלן. מועד הכניסה המשוער בעוד כ-3 שנים(אוגוסט 2022).ברשותי דירה נוספת שבה אני גר. אני מתלבט אם למכור את דירתי הנוכחית. אני מעוניין לשלם עכשיו את מס הרכישה המלא כדירה נוספת כדי לא לספוג את ההצמדות והריבית, ואם במשך 4 שנים הבאות אמכור את דירתי הראשונה אבקש החזר הפרש מס רכישה בין מה ששילמתי לבין מה שאני חייב לאחר המכירה על דירה יחידה.
שאלתי: האם רשויות המס יסכימו למהלך הזה?
במידה וכן ניתן לקבל החזר על ההפרש עד מתי אני יכול למכור את הדירהולקבל החזר(האם יש לי "חלון של 4 שנים" או פחות).
בברכה ותודה מראש.
מס רכישה על דירה יחידה
שאלתך לא ברורה דיה.
ברשותך דירת מגורים יחידה ורכשת כעת דירה נוספת מקבלן. פרק הזמן שעומד לרשותך לצורך מכירת דירתך הנוכחית הוא 12 חודשים ממועד מסירת הדירה החדשה שרכשת מהקבלן.
הדיווח למיסוי מקרקעין יהיה בהתאם לדירה יחידה בכפטף לכך שאכן תעמוד בפרק הזמן שציינתי לצורך מכירת הדירה הנוכחית.
חבות מס הרכישה תוקפא, עד שיחלפו 12 חודשים ממועד המסירה של הדירה מהקבלן. היה ותעמוד בלו"ז הנ"ל, לא ייצברו הפרשי הצמדה וריבית מאחר וקרן המס תבוטל. הפרשי הצמדה וריבית ייצברן רק במקרה ולא עמדת בלוחות הזמנים הקבועים בחוק לצורך מכירת הדירה הנוכחית.
בכבוד רב ובברכה,
עו"ד ורו"ח חיה אביסרור שמעוני
מנהלת פורום דיני מיסים
הארבעה 28, תל אביב
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
נקודות זיכוי במס הכנסה עבור חינוך מיוחד ועבור נכות
האם ניתן לקבל כפל נקודות זיכוי עבור ילד נטול יכולת
נכות לצורך ביטוח לאומי , אם לא מדובר בבוגר נכה 100%, אינה מקנה נקודות זיכוי להורים במס הכנסה.
לכן ההורים יקבלו את נקודות הסיכוי עבור "ילד נטול יכולת" בלבד בחיוב המס השנתי שלהם.
נקודות זיכוי בגין נטול יכולת או ילד נכה
לא ניתן לקבל כפל נקודות זיכוי בהתאם להוראות סעיף 45 לפקודת מס הכנסה בגין ילד אחד.
כלומר בגין כל בעיותיו של הילד תהיה זכאי ל- 2 נקודות זיכוי בלבד.
בכבוד רב ובברכה,
עו"ד ורו"ח חיה אביסרור שמעוני
מנהלת פורום דיני מיסים
הארבעה 28, תל אביב
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
האם ניתן כיום לעדכן דו"ח שנתי שהוגש ב2014
אבקש לציין שהעדכון נובע מאישור ממס הכנסה שהגיע באיחור של 5 שנים.
האם ניתן להגיש בשנת 2019 "תיקון" לדוח לשנת 2014
שלום,
דוח למס הכנסה מתיישן (באופן כללי ,ואז לא ניתן לתקן את הדוח) ארבע שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדוח לפקיד השומה. דוח לשנת 2014 צריך להיות מוגש בשנת 2015. התיישנות הדוח תחול בסוף שנת 2019 , לכן ניתן לבקש תיקון הדוח עבור האישור שהתקבל באיחור.
באופן עקרוני , לדעתי , אם טופס אישור ניכוי מס במקור התקבל באיחור ממנכה כלשהו , פקיד השומה יגלה גמישות בחישוב מועד ההתיישנות לעניין תיקון הדוח , ויכלול את אותו ניכוי מס בחישוב השומה.
רווחי בורסה למי שעזב את הארץ
אנחנו עזבנו את הארץ באוגוסט 2018 וניתקנו קשר ממס הכנסה. בזמן שעוד היינו בארץ, עבדתי בחברת הייטק וקיבלתי כמה מניות שחלקן הבשילו.
לפני מספר שבועות נקנתה החברה שבה עבדתי ע"י חברה אחרת, והמניות מומשו אוטומטית. מדובר ברווח ממש קטן (פחות מ 2000 דולר), ואין לנו שום הכנסות אחרות בארץ השנה. האם גם על סכומים קטנים כאלה צריך להגיש דוח למס הכנסה?
מס עזיבה על רווחי הון ממניות
שלום
סעיף 101א לפקודת מס הכנסה מחייב מי שעוזב את ישראל לשלם מס על מניות שהוענקו לו עד לעת שעזב את ישראל. לכן , יתכן שאת המס על הרווח מהמניות היית צריך לחשב לשלם בעת היציאה משיראל למקום החדש. גם אם מדובר בסכום נמוך.
זיכוי במס בגין ביטוח מנהלים וקרן פנסיה
קרן השתלמות לעצמאים , מה מוכר ומה מותר.
שלום,
הפקדות לקרן השתלמות לעל ידי עצמאי בגובה של עד 4.5% מההכנסה השנתית ולא יותר מ- 11,880 ש"ח בשנה יוכרו כהוצאה מוכרת לצורך הטבות מס הכנסה
.
רווחים שנצברו בקרן השתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 18,480 ש"ח והכספים נמשכו לאחר 6 שנות ותק .
רשם החברות
אשמח לפירוט
מידע על חברות ומנהלים
שלום
ניתן לבקש במשרד רשם החברות לעיין בתיק החברה, תמורת אגרה של מספר שקלים , ולקבל את כל המידע שאתה מפרט.
בהצלחה
יורש נפטר
רצף מס בדירת ירושה
בהתאם לעקרון רציפות המס ככל שמדובר בדירתו היחידה של המוריש, אזי העזבון יוכל להיכנס לנעליו ולמכור את הדירה בפטור ממס שבח כדירה יחידה.
ניתן לבחון גם להנות בפטור ממס לפי הוראות סעיף 49ב5 ליטק מיסוי מקרקעין, על אף העובדה שטרם הוצא צו ירושה, אך בכפוף לעמידה ביתר התנאים המנויים בסעיף זה.
בכל מקרה, מציעה לפנות לעו"ד המתמחה במיסוי מקרקעין כדי לקבל ייעוץ במקרה זה.
בכבוד רב ובברכה,
עו"ד ורו"ח חיה אביסרור שמעוני
מנהלת פורום דיני מיסים
הארבעה 28, תל אביב
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
רצף מס בדירת ירושה
בהתאם לעקרון רציפות המס ככל שמדובר בדירתו היחידה של המוריש, אזי העזבון יוכל להיכנס לנעליו ולמכור את הדירה בפטור ממס שבח כדירה יחידה.
ניתן לבחון גם להנות בפטור ממס לפי הוראות סעיף 49ב5 ליטק מיסוי מקרקעין, על אף העובדה שטרם הוצא צו ירושה, אך בכפוף לעמידה ביתר התנאים המנויים בסעיף זה.
בכל מקרה, מציעה לפנות לעו"ד המתמחה במיסוי מקרקעין כדי לקבל ייעוץ במקרה זה.
בכבוד רב ובברכה,
עו"ד ורו"ח חיה אביסרור שמעוני
מנהלת פורום דיני מיסים
הארבעה 28, תל אביב
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
הוצאות חשמל ומים
האם יכול לקבל הוצאות חשמל ומים באופן יחסי.
למעמ ומס הכנסה.
במידה והחשבניות על שם האב שהוא לא בעל העסק
והעסק על שם הבן
הוצאות עבור משרד (עסק) מדיר המגורים
לפי "תקננות מס הכנסה-ניכוי הוצאות מסויימות" , אם מקום העבודה העיקרי הוא מדירת המכורים של הנישום/ עוסק ניתן במגבלות שבתקנות לנכות חלק יחסי מהוצאות הבית, עבור החלק המשמש עבור פעילות העסק.
מע"מ יכול לא להכיר בהוצאה אם אינה על שם העוסק.
הנהלת חשבונות
או צריך להיות יועץ מס או רואה חשבון
תואר אקדמאי בחשבונאותו עיסוק המקצוע
אין חובה חוקית להיות "יועץ מס מוסמך" מטעם מועצת יועצי המס כדי לעסוק בהנהלת חשבונות.
יועץ מס מוסמך לייצג נישומים בפני רשות המיסים וביטוח לאומי . מנהל חשבונות אינו מוסמך לעשות כן.
סעיף 9(5) פטור חלקי ממס לנכה 100%
במפתיע, עבור 2018, מס הכנה מסרב לאשר החזר בטענה כי סעיף אחר בחוק מייחס את הרווחים מריבית לאישתי ששכרה גבוה, ואף חייב אותה במס ייסף!!
מה דעתך?
הכנסות של נכה לפי 9(5) לפקודת מס הכנסה שיזכו לפטור
קובי שלום רב,
ככל שהכנסות הריבית אינן נובעות מכספים שמקורם בחברות ביטוח בגין פגיעה שגרמה לנכות, אלא מדובר מהפקדת כספים של התא המשפחתי בפקדונות בבנקים אזי מדובר למעשה בהכנסה פאסיבית המשיוכת לתא המשפחתי.
הוראות סעיף 66(א)(2) לפקודת מס הכנסה קובעות כי הכנסות פאסיביות, כלומר הכנסות שאינן מיגיעה אישית תיווספנה להכנסת בן הזוג שיש לו הכנסה מיגיעה אישית.
ככל שלאשתך קיימת הכנסה מיגיעה אישית אכן בהתאם להוראות החוק יש לייחס את הכנסות הריבית אליה לצורך חישוב המס ובדרך זו, לא תהיה זכאי לפטור ממס הכנסה בהתאם להוראות 9(5) לפקודה מאחר ופטור בשל בעיות רפואיות הינו פטור אישי שאינו ניתן להעברה לאחר.
במידה ולאשתך אין הכנסה מיגיעה אישית, תיוחס ההכנסה הפסיבית לבן הזוג הרשום. אם האשה רשומה כבן הזוג הרשום במרשמי מס הכנסה יחול האמור לעיל. ככל שאתה רשום כבן זוג רשום- יש לאפשר לך להנות מהפטור ממס בגין הכנסות הריבית עד התקרה הקבועה בחוק.
לידיעה, במידה ולאשתך אין הכנסה מיגיעה אישית ניתן לפנות, והיא רשומה כבן זוג רשום, ניתן לשנות זאת באמצעות פניה לפקיד השומה לשינוי הרישום על שמך.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מס הכנסה על הכנסה בשחור
ראשית, תודה על הפורום והאפשרות לפנייה -יישר כוח.
נציג הוועד בבניין המשותף מעסיק את גיסו בעבודות בתשלום בשחור כהנדימן, אב בית, קבלן ביצועי
לביצוע החלפת קו חשמל בקומות, החלפת מדחס לדודים, החלפת צנרת, גינון ושיפוצים
*לפי החוק מתי חובה לשלם מס הכנסה / מע"מ מהשקל הראשון ומעלה או מסכום מסוים ?
*האם כדיירת בבניין המשותף אני חשופה לתביעה ובשל התנהלות הנציג מצד מס הכנסה ?
בתודה מראש
בכבוד רב
הכנסות שלא מדווחות על ידי מקבלן- חשיפת המשלם
שלום רב,
ככלל, הכנסות חייבות במס בידי מקבל ההכנסה והוא זה שמחוייב לשלם ולדווח את המיסים הגלומים בהכנסות המתקבלות על ידו.
קיימים מקרים, בהם המשלם הוא זה שמחוייב לדווח ולנכות במקור את המס בו חייב מקבל ההכנסה ולהעבירם לרשויות המס בעבורו.
משאלתך לא ברור מה הסטטוס של מקבל ההכנסה מהועד- האם הוא בעל תיק ברשויות? האם הוא בעל הכנסות ממשלח יד או כשכיר?
חבויות המס ייגזרו בהתאם
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קנית רכוש קבוע יד 2/ חדש מחו"ל
ומה אם נקנה נייד מחול , מה לגבי מעמ מס הכנסה.
אותו דבר,
נקנה בגדי עבודה מחול בזול איך ניתן לדרוש מעמ ווהואצה
אשמח לתשובה
דרישת מס ערך מוסף בגין ציוד שנרכש ללא חשבונית מס
שלום רב,
ככלל, לצורך דרישת הוצאה בספרי העסק לצרכי מס הכנסה לא נדרשת חשבונית מס אלא כל אסמכתא המבססת את הרכישה כגון קבלה, העברת תשלום באשראי, העברה בנקאית וכיו"ב.
לפיכך, ככל שאלו מצויים בידך, אז ניתן לדרוש לרשום את הרכישה/ הוצאה בספרים וכפועל יוצא לדרוש פחת.
הסכום שיירשם בספרים הוא כל הסכום המופיע באסמכתא.
לגבי קיזוז מע"מ- רק בכפוף להמצאת חשבונית מס. לגבי מע"מ מחו"ל- לא ניתן לקזז בישראל
ולכן כל סכום המע"מ הגלום בחשבונית ו/או במסמך המהווה הוכחה לרכישה -יידרש במלואה כרכוש או כהוצאה בספרים לצורך מס הכנסה בלב
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
שאלה על הורשה של דירה
האם הורשה הינה אירוע מס
שלום רב,
הורשה אינה אירוע מס וכפועל יוצא לא תתחייב במיסים במועד ההורשה עצמה. כפועל יוצא, אין כל צורך לדווח לרשויות המס במועד ההורשה על קבלת הירושה.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
ירושה
הבת שלה נפטרה כאשר בבעלותה 2 דירות: אחת שרכשה ואחת זו שירשה מאמה (ירושת דירה יחידה).
הנכד ירש עכשיו 2 דירות אלו.
האם במכירתן תהיינה שתיהן פטורות ממס? (כלומר האם "זכותה של הבת למכור את דירת הירושה בפטור ממס" עוברת גם בירושה לנכד?
מיסוי דירות ירושה
שלום רב,
אחד מתנאי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין מתנים את הפטור ממס במכירת הדירה על ידי היורש בתנאי שקשור למוריש עצמו- האם למוריש ביום מותו היתה דירה אחת?
ככל שכל יתר התנאים הנדרשים בסעיף מתקיימים ולמוריש אכן הייתה דירה אחת- יהנה היורש מפטור ממס במכירת אותה הדירה.
במקרה שציינת, המורישה של הדירות היא האם , לאם קיימות 2 דירות בעת פטירתה האחת התקבלה בירושה מאמה והשנייה הייתה בבעלותה, לפיכך הנכד לא יוכל להנות מפטור ממס בהתאם להוראות סעיף 49ב5 כדירת ירושה.
ניתן לבחון אפשרות לתכנון מס ראוי שיפחית את חבויות המס בידי הנכד- אך האמור כפוף לייעוץ מומחה מיסוי ואני ממליצה לפנות לעו"ד התמחה במיסוי מקרקעין לצורך קבלת הייעוץ.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
הכנסות מכרטיסים
בבעלותי בית ספר לג'ודו, בסוף השנה אני מפיק לתלמידי מופע חד פעמי של ג'ודו באולם ספורט אותו אני שוכר בתשלום.
לשם כך אני מדפיס כרטיסים בבית דפוס כמספר מקומות הישיבה באולם הספורט בו יתקיים המופע ומוכר כרטיסי כניסה להורי התלמידים.
שאלתי היא:
האם עליי להוציא בעבור כל כרטיס שמכרתי חשבונית לכל לקוח או שמא אפשרי להוציא חשבונית אחת מרוכזת על כל הסכום שנכנס ממכירת הכרטיסים ?
יש לציין שבשנתיים האחרונות הוצאתי חשבונית מרוכזת אם כי כעת אני לא יודע מה הדבר החוקי לעשות.
אודה לעזרתך
שי
מכירת כרטיסים
השאלה היא אם הכרטיס הוא תחליף קבלה, האם יש פנקס מסודר וממוספר כדי שאפשר יהיה לדעת בדיוק כמה מכרת וגבית. זכותו של כל אדם לקבל קבלה על תשלום. אם יש לך ספק, למרות הטירחה, הייתי נותן חשונית/קבלה ספציפית לכל הורה.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
הפרדת תיקים בגין הסכם ממון.
יש לנו הסכם ממון וכתוב בו שאין לי שום חלק בעסק של אישתי והיא צריכה לשלם את כל הוצאות כולל מיסים הכרוכים בעסק.
אני חושש שאם לעסק של אישתי יהיו חובות מס הכנסה יגבה כספים ממני.
האם אני יכול לדרוש הפרדת תיקים במס הכנסה בעקבות הסכם ממון?
הפרדת תיקים במס הכנסה
איני בטוח שיש לשאלה שלך תשובה ברורה.
בעקרון זוג נשוי מגיש דיווח משותף, ואחראי באופן חלקי גם לחובות אחד של השני.
אפשר לנקוט לדעתי בדרך כזו: תגיש בקשה מנומקת לפקיד השומה להפרדת התיקים. הדבר בשיקול דעתו, אך לכל הפחות אם יהיו לך בעיות בעתיד- תוכל להראות שהודעת על ההתנהלות שלכם וביקשת להפריד את הדיווחים.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
תביעה למס הכנסה שלילי
לא יודעת אם אתם הכתובת.. הגשתי תביעה למענק עבודה 2018 דרך האינטרנט וקיבלתי מספר תביעה שלא זוכרת איפה רשמתי. אני מנסה לברר , ואין לי לאן לפנות. כל אימת שאני מנסה שוב להגיש בקשה , נותן לי שהתביעה כבר הוגשה. למי לפנות לבירור?
בירור לגבי תביעה למענק עבודה
פני לשרות הלקוחות של רשות המיסים
https://www.misim.gov.il/gmmhsberur/firstPage.aspx
https://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Pages/MasShliliLobby.aspx
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
דמי אבטלה
מיסוי דמי אבטלה
דמי אבטלה (כמו דמי לידה, תגמולי מילואים, דמי פגיעה בעבודה) הם תחליף שכר ולכן חייבים במס כמו משכורת.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
הוצאות פרסום
מי לגביו ניתן להיות הוצאות פרסום.
חלוקה חולצות ללקוחות ובני משפחתם?
כלי כתיבה?
מחברת בשם העוסק!
הוצאות פרסום
כל עסק בכל תחום יכול לדרוש הוצאות פרסום שהוא יכול להוכיח ששימשו אותו לשווק את העסק ולהביא לקוחות. כמובן שחלוקה לאנשים קרובים של מוצרי פרסום יכולה לעורר שאלות ואולי לא יאשרו במס הכנסה ומע"מ את ההוצאה.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
טופס 106
טופס 106
טופס 106 זה אישור שנתי שמוכן רק לאחר שהשנה מסתיימת.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
ניכוי במקור
במידה והמשלם לא מנכה ניכוי במקור האם החובה עליו או על זה שמקבל הסכום נטו. אבל אחרת משלם במקדמות.
האם יש סכום מסוים מעליו חייבים לנכות או כל סכום.
השאלה לגבי עצמאי והאם הדבר משתנה לגבי חברה
ניכוי במקור
החובה היא של המשלם. אי ניכוי מס במקור על ידי מי שחייב זו עבירה פלילית.
נכון ציינת שזו מקדמה על חשבון המס של המקבל, שאת חישוב המס הסופי יעשה כשיגיש את הדו"ח השנתי שלו.
הניכוי במקור הוא חפי אישור שהמקבל מציג (ונמצא במערכת הממוחשבת אליה יכול לגשת כל משלם). בהעדר אישור, הניכוי יהיה לפי התקבות לגבי אותו סוג תשלום.
חובת הניכוי במקור חלה בעקרון על חברות ועל יחידים בעלי מחזור מעל סכום הקבוע בתקנות (כ-5 מיליון ש"ח).
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
השכרת חנות
אני ואחי קבלנו ירושה של חנות.
אני שכיר שמרוויח-9000 8000 שח ברוטו.
1.האים יש השפעהואני אמור לשלם יותר מס בתלוש משכורת ?
(שכירות החנות 1800 שח
2.יש לי אח שהוא עצמאי שהמשכורת שלו גבוה ולטענתו הוא משלם 50 אחוז מס .
האים במיקרה שלו דרגות המס ישתנו ?
תודה רבה
מיסוי הכנסה מהשכרת חנות
הכנסה מהשכרת חנות מתחייבת בהתאם למס השולי שלך.
השכר שלך לא ישתנה ולא ניכוי המס ממנו.
עבור ההכנסה מהחנות תצטרך להגיש דו"ח ואז תשלם בהתאם למס השולי שלך (ואחיך ישלם לפי המס השולי שלו). אם לא תעשה זאת ותביא לשוכר אישור ממס הכנסה, הוא יהיה חייב לנכות לך 35% מהתשלומים. במקרה שלך זה יצא בערך אותו דבר.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
נקודת זכות למס הכנסה
למדתי משפטים וקבלתי תואר בספטמבר 2017. התחלתי התמחות בספטמבר 2017 וסיימתי בספטמבר 2018. עברתי מבחן לשכת עורכי הדין בדצמבר 2018.
האם ניתן לממש נקודת זכות זו גם בשנת 2020 בנסיבות או רק במהלך 2019?
במסך 2019 הייתי בתקופת אבטלה חצי שנה, כך שהשכר השנתי היה נמוך
ולכן אני שואל.
תודה רבה
ניצול נקודת זיכוי לאקדמאי
אפשר לדחות את ניצול ההטבה רק לשנה שלאחר התמחות. במקרה שלך זה 2019.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
שאלה בנוגע לרכישה בחו"ל
אני מעוניין לפתוח אתר אינטרנט שיתווך בין הגולשים בישראל כאשר הקונספט הוא כזה:
הלקוח רוכש מהאתר שלי בעברית מוצרים ואני מבצע עבורו את השירות ומזמין את המוצר מאיביי ולוקח לעצמי עמלה.
עכשיו נניח והמוצר עולה 100 ש"ח ואני גביתי ממנו 110 ש"ח, את ה- 100 אני מעביר בו במקום למוכר באיביי תמורת המוצר קח שהרווח שלי הוא 10 ש"ח.
השאלה שלי היא האם עליי לשלם מע"מ+מס הכנסה+ביטוח לאומי על 10 ש"ח או על כל הסכום ? כי אם זה על כל הסכום כל העניין כבר הופך ללא רווחי.
האם מותר לי להוציא חשבונית מס רק על העמלה ? שהרי ה- 100 ש"ח הולכים בו במקום למוכר.
כן חשוב לי להבהיר שההזמנה מול המוכר באיביי מתבצעת על ידי ולא ע"י הלקוח שכל מבוקשו זה לקנות בעברית ומוכן להוסיף עמלה תמורת השירות.
אשמח לקבל קצת הסבר.
תודה רבה
עסקאות ברשת
הפעילות שלך מתבצעת בישראל ועבור ישראלים ןלכן את חייב בכל המיסים שחייב כל בעל עסק.
אם אתה גובה את כל הסכום מהרוכשים, אתה חייב לדווח על כולו כהכנסה.
יחד עם זאת, כנגד ההכנסה יש את ההוצאה של הקניה, ולכן את המיסים תשלם ממילא רק על ההפרש שישאר לך.
מציע לך שתפנה ליעוץ מקצועי פרטני בעניין.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!




