איך לרשום תשלום מס הוני ופירותי בנפרד בדוח שנתי?

|

רישום תשלום מס הוני ופירותי בדוח שנתי

צביקה 30/04/10
שלום,
שילמתי בשנה החולפת מס פירותי+מס הוני. אני מעוניין לרשום אותם בנפרד בדוח מס הכנסה(טופס 1301) .כשישבתי עם הפקיד הוא היסס ואמר להכניס את שניהם בסעיף טו קוד 40 בדוח("סהכ הסכומים שנוכו במקור...")אני רוצה להפריד את 2 הסוגים ברישום ולא לרושמם תחת קוד אחד(40). אם כן, היכן לרשום בדוח את תשלום המס ההוני והיכן את הפירותי.
תודה

מס פירותי והוני בדוח

סלי אילון, רו"ח 02/05/10
את המס שנוכה במקור בגין הכ' פירותיות רשום בקוד 42.
המס על הכ' הוניות לא צריך להרשם בדוח אם מדובר במקדמה, מה שקורה בדרך כלל. הוא ירשם בקוד 40 רק אם נוכה לך המס במקור.
תודה על המשוב!
התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

דוח שנתי

סלי אילון, רו"ח 02/05/10
מס שנוכה במקור מהכנסות פירותיות ירשם בקוד 42.
מס רווח הון לא אמור להרשם כלל בדוח כי מדובר במקדמה, אלא אם נוכה לך מס במקור ואז רושמים אותו בקוד 40
תודה על המשוב!
התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי





    דילוג לתוכן