פורום דיני מיסים
פורום מיסים הוקם כדי לתת מענה לשאלות משפטיות בתחום המיסוי בישראל. מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין, דיווחים לרשויות ועוד – אתם מוזמנים לשאול ולהתייעץ. אנחנו כאן, לרשותכם.
סוג תיק 93
1. האם אנחנו חייבים להגיש דו"ח 2017 עוד פעם בטופס אחר?
2. מה המשמעות של התיק 93 ולמה פתחו לנו אותו?
תודה
הגשת דו"ח שנתי
ההודעה לפתיחת תיק כוללת אוטומטית בקשה להגשת דו"חות. כיוון שהגשת כבר את הדו"ח יש לצפות שהוא יקלט מבלי שתצטרך לעשות פעולה נוספת.
אם אינך רגוע בעניין, פנה עם צילום הדו"ח שהוגש לפקיד השומה.
תיק 9.3 הוא אחד מסוגי התיקים. הסיווג הוא טכני וממש לא צריך להטריד אותך כיצד סווגת כל עוד שאתה מגיש את הדיווחים השנתיים שלך ועומד בכל החובות והתשלומים שאולי יחולו עליך.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
דיווח חשבון בנק בחו"ל
אם כן, למה? ואיך עושים זאת?
דיווח על חשבון בנק בחו"ל
יש חובה לדווח על אחזקה ובמידת הצורך על ההכנסות מהחשבון בנק בחו"ל, וזאת במסגרת הדו"ח השנתי והצהרת ההון.
אם אינך מגיש דו"ח שנתי, תוכל להגיש דיווח מקוצר רק אם יהיו לך הכנסות חייבות במס.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
האם יש מיסוי על רכיב הצמדה וריבית
בעקרון, אין מיסוי על הפרשי הצמדה וריבית
רק כשמדובר בקבלת כספים ממוסד כלשהו.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מס רכישה
עסקה מלאכותית
שלום רב,
לפקידי השומה, ולמנהל מיסוי מקרקעין קיימת הזכות לא לקבל עסקה שמבוצעת על ידי הנישום מקום בו הם מניחים כי כל מטרת העסקה היא לצורך התחמקות מתשלום מס ואין בה שום טעם כלכלי ממשי. כמובן שפתוחה בפניך הדרך לערער על החלטת המנהל, אך חובת ההוכחה עליך. תצטרך לשכנע ולהוכיח האם אכן הייתה הצדקה כלכלית כלשהי להעברת חלק מהדירה לאימך והאם מדובר בהעברה אמיתית של הבעלות.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מה הם הרכיבים המחויבים / פטורים ממס לאחר פיטורין
פיצויי פיטורין
פיצויי פיטורין בגובה שכר חודשי על כל שנה, ניתן לקבל בפטור ממס (מוגבל לתקרה מסויימת לכל שנה.
פיצויים חייבים וכל תקבול אחר מהמעסיק (כולל פידיון ימי חופשה, ימי מחלה וכו') חייבים במס בהתאם למס השולי בשנה בה הם מתקבלים.
ניתן לבצע פעולות שונות להפחתת המס שיוטל (דחיית הפרישה לסוף שנה, ביצוע פריסה וכו'). אך זה תלוי במצב האישי, גיל, תוכניות לעתיד, הכנסות נוספות וכו'.
לכן, ההמלצה הכי חשובה: פנה ליועץ מיסוי שבקי בתחום ספציפי זה וקבל יעוץ מקצועי פרטני ובעיקר, מראש- לפני שתקבל החלטות בקשר לסכומי הפרישה.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
חנות
סיווג דירה שמשמשת כחנות עסקית לצרכי מס שבח ומס רכי
שלום רב,
תחילה אציין שבמקרה כמו שלך מוצע לקבל ייעוץ ממומחה מיסוי מקרקעין מאחר ורצף האירועים המתואר בשאלתך יכול להניב חבויות מס גבוהות, ובהעדר ייעוץ נכון יכולות להיגרם תאונות מס שלא לצורך.
באופן כללי אציין כי לצרכי מס שבח ומס רכישה מה שמכריע אינו ייעוד הנכס, אלא השימושים שבוצעו בו בפועל, ככל שהחנות עונה על הגדרת דירת מגורים מבחינת השימוש בפועל כלומר יש בה מטבחון, שירותים, מקלחת וכיו"ב על אף העובדה שהיא מושכרת לצרכים עסקיים כחנות ,יכול ורשויות מיסוי מקרקעין יטענו שהמדובר בדירת מגורים ולכן הן לצרכי מס שבח והן לצרכי מס רכישה יש לבחון את מכלול העובדות באופן מוקפד ולתכנן את המהלכים הבאים.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
סגירת תיק במס הכנסה
סגירת תיק במס הכנסה
שלום רב,
ככל שלא הייתה לכם כל פעילות ממועד פתיחת התיק, יש לפנות לפקיד השומה שבו נפתח התיק , עם בקשה מסודרת לסגירת תיק ולבקש לסגור אותו. במידה והיתה פעילות, אף אם פעילות מועטה, לא יאפשרו לכם לסגור את התיק עד להגשת דוח אישי לשנת הפעילות, שלאחריו ניתן יהיה לבקש את סגירת התיק.
לתשומת ליבכם, בקשה לסגירת תיק יש להגיש גם למס ערך מוסף וכן יש לבדוק מול המוסד לביטוח לאומי סטטוס מבוטח- האם נדרש לשנות מעצמאי לשכיר או ללא עובד בהתאם.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
שאלה
העברת כסף מחו"ל
מס הכנסה ורשויות אחרות יכולות לבקש הסברים על כסף שמועבר לחשבון בנק ישראלי מחו"ל.
ההמלצה הקבועה היא לתעד כל קבלת כסף, לשמור אסמכתא ולציין מי העביר ולמה.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
ביטוח פנסיוני וקרן השתלמות
לצורך הצהרת הון.
תוכנית חסכון וקרן השתלמות וכל סוגי הביטוח מה ניתן לרשום רק חלק העובד או חלק העובר והמעביד
דיווח בהצהרת הון
בהצהרת הון רושמים את כל הנכסים, גם אם ההפרשות היו של המעסיק.
לכל קופה או קרן, יש בצמוד לאישור השנתי למס הכנסה גם אישור להצהרת הון.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
ניירות ערך
אני עוסק פטור ובמקביל יש לי תיק ניירות ערך שאני כמעט ולא עושה בו פעולות פעם בכמה זמן קונה מנייה ולא מוכר אותה.
האם אני צריך למלא ולהצהיר על כך בטופס 1301, אין הפסדים בתיק וכל פעם שאני מקבל דיבידנד גם ככה מנכים לי מס בחול או בארץ...
מה לעשות???
דיווח על מניות ודיבידנד
על מניות שברשותך אתה צריך לדווח רק במסגרת הצהרת הון.
אם אתה מגיש דו"ח שנתי על ההכנסות שלך למס הכנסה, אתה חייב לכלול בדיווח קבלת דיבידנד והניכוי במקור ממנו.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מיסוי פסק דין
אבקש לדעת על מה יש לשלם מס, האם על הקרן או גם על הריבית וההצמדה?
תודה
מיסוי פיצוי מכח פסק דין
שלום רב,
לא ניתן להשיב לשאלתך מאחר וחסרים נתונים. יש להבין מפסק הדין בגין מה נפסק הפיצוי. פקודת מס הכנסה ממסה הכנסות בשיעורי מס שונים בהתאם למקורות ההכנסה השונים ועל כן יש להבין מפס"ד מהם רכיבי הפיצוי ובהתאם לבחון האם קיימת או לא חובת תשלום מיסים בגינם.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
הצהרת הון
שלחו לי מחברה ביטוח כל שנה בנפרד האם לעשות חישוב כל השנים או יש מסמך המסכם הכל.
ומה רושמים בהצהרה
ביטוח חיים ?
קרן השתלמות?
ביטוח במקרה מוות?
אישורים נדרשים להצהרת הון
האישורים הדרושים להצהרת הון הם אישורי יתרה ליום 31.12. של שנת ההצהרה.
אישורים אלו מתייחסים הן לפקדונות, קופות, קרנות השתלמות ויתרות בבנקים.
יש לבקש אישור שנתי להצהרת הון- זהו שמו הייעודי של הטופס וחברות הביטוח מכירות אותו היטב.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
בן זוג רשום
אם יש לי ולאשתי 3 ילדים שהגדול הוא בן 5, והיא מרוויחה יותר ממני ואני מתנהל כעוסק פטור והיא שכירה, מי כדאי לנו לרשום כבן זוג רשום כדי להפחית את חבות המס.
תודה רבה,
רישום כבן זוג רשום לצרכי מס הכנסה
תחילה אציין שרישום בן זוג רשום כפוף לתנאים הקבועים בחוק, ואין עניין של כדאי כן או לא.
בן הזוג הרשום הוא אותו בן זוג שהכנסתו גבוהה מהכנסת בן זוגו, מדובר ברישום אוטומטי שנעשה על ידי רשויות המס.
עם זאת, יכול בן סוג,שלא נרשם כבן זוג רשום לפנות ולבקש שירשמו אותו כבן זוג רשום וזאת בתנאי שהכנסתו היא לפחות בשיעור של 25% מהכנסת בן זוגו.
לאופן רישום בן הזוג הרשום, אין כל השפעה על גובה חבות המס של בני הזוג.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
עובר לחו"ל לתקופה לא מוגדרת
אנחנו נוסעים לחו"ל, בהשך אישתי תעשה דוקטורט שם כנראה. בהתחלה נטצרך לחפש עבודה שם ואולי לפתוח עסק כדי להתפרס. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אם נחזור אחרי הדוקטורט. מה צריך לעשות כדי שבתקופה זאת (כ-2-3 שנים) לא נצטרך לשלם מיסים בארץ על הכנסותינו שנקווה שיהיו לנו בחו"ל? תודה
יורדים מהארץ: מה ניתן לעשות כדי לא לשלם מיסים בישראל על ההכנסות בחו"ל?
שלום רב,
תחילה אציין ששאלתך נוגעת לסוגיית ניתוק תושבות לצרכי מס בישראל הן בהיבט של ביטוח לאומי והן בהיבט של מס הכנסה.
אינני ממליצה להסתפק בייעוץ בהתכתבות מאחר ולצורך בחינת תושבות של אדם בין בישראל ובין אם בחו"ל יש לבחון מספר רב של גורמים אישיים הרלוונטיים לך ולאשתך ועל כן מוצע לפנות למומחה מיסוי שייעץ לכם כיצד להתנהל כדי למנוע תאונות מס לא רצויות.
באופן כללי אציין, שרשויות מס הכנסה לא נוטות לנתק תושבות של אדם לצרכי מס מיד עם עזיבתו את הארץ, ובחינת ניתוק התושבות מתבררת רק כעבור מספר שנים בדיעבד, רוצה לומר שאין די בהודעה חד צדדית שלכם על ניתוק תושבות , רשות המיסים יכול ולא תקבל את עמדתכם וכפועל יוצא על אף העובדה שתשהו בחו"ל היא לא תראה בכך כי מרכז חייכם בחו"ל ותחוייבו במס הכנסה על הכנסותיכם שיופקו גם בחו"ל.
לעומת זאת, המוסד לביטוח לאומי נוהג לנתק תושבות למבוטחים בצורה יזומה מטעמו מקום בו נעדר האדם לתקופה של 5 שנים מהארץ- אז שולח המוסד לביטוח לאומי מכתב למבוטח שהוא מבקש לנתק את תושבותו ומאפשר למבוטח לפנות ולהגיב.
חלופה אפשרית אחרת היא פנייה יזומה של המבוטח למוסד לביטוח לאומי על ידי מילוי שאלון לניתוק תושבות, באמצעותה מבקש המבוטח באופן יזום לנתק את תושבותו לצרכי הביטוח הלאומי.
ניתוק תושבות במוסד לביטוח לאומי משליך על זכאות לקבלת גמלאות וקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי ואף אינו מאפשר קבלת שירותים רפואיים באמצעות קופות החולים בארץ.
בנוסף, לא ניתן לטעון כי הנך תושב לצרכי מס הכנסה ולביטוח לאומי אינך תושב, ולהיפך, כלומר נקיטת עמדה לגבי תושבותכם צריכה להיות אחידה כלפי כל רשויות המס בישראל.
בהחלט יכול להיות שרשויות המס יסווגו אתכם כתושבי ישראל בתחולה רטרואקטיבית ואז יכול להיווצר מצב שתשלומי ביטוח לאומי לא שולמו בישראל, לא היתה זכאות לגמלאות וזכויות מהמל"ל ומס הכנסה דורש מס על הכנסותיכם מחו"ל כי אין הוא רואה בכם תושבי חוץ אלא תושבי ישראל ולכן כפי שהמלצתי בתחילת תשובתי- מוצע לבחון את המעבר לחו"ל באמצעות מומחה מיסוי.
לא ציינת לאיזו מדינה הינכם מתכוונים לעבור, אבל קיימות מדינות שישראל חתומה עימן על אמנה לביטחון סוציאלי ותשלום ביטוח סוציאלי באותן מדינות מאפשר מעין רצף זכויות לעניין הביטוח הלאומי בישראל,עם זאת האמור לא יחול על דמי ביטוח בריאות-במקרה זה תידרשו לעשות ביטוח בריאות פרטי- לכן חשוב לקחת את כל השיקולים בחשבון.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
כספי פיצויים
המעביד של עובד שנפטר אינו משתף פעולה ואינו מעביר
את טופס 161 לפקיד השומה/וגם לא לשאריו/מוטביו של הנפטר
איזו אפשרות עומדות לנו מול המעביד,
בתודה מראש
אי המצאת טופס 161 על ידי מעסיק
אני מציע להפנות את השאלה לפורום דיני עבודה כיוון שבסופו של דבר אם הדברים לא יסתדרו, תאלצו לפנות לבית הדין לעבודה.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
חזרה ממתנה ללא תמורה
הוצע לי להעביר את הדירה הראשונה כמתנה ללא תמורה לבני (כאשר אני ממשיך לשלם עליה את המשכנתא שנותרה) כדי להימנע מתשלום מס רכישה מלא (8%) על הדירה החדשה שרכשתי (הבנתי שמשלמים בצורה הזו רק שליש מס רכישה).
1. האם ניתן לחזור בעתיד ממתן הדירה במתנה ולהשיבה אליי ? במידה וכן לאחר כמה זמן ?
2. האם רשות המיסים תכפה עליי לשלם מס רכישה נוסף בעת החזרה ממתנה ?
עסקה מלאכותית
משאלתך עולה כי כל תכלית העברת הדירה לבן הינה לצורך התחמקות מתשלום מס כחוק פעולה כאמור אינה חוסה תחת הגדרת תכנון מס לגיטימי. רשויות המס בהחלט יוכלו לתקוף העברה זו ולסווגה כעסקה מלאכותית, כלומר שאין לה שום תכלית כלכלית אמיתית מלבד התחמקות ממס, וכפועל יוצא אף קיים חשש לטענות במישור הפלילי.
מציעה שתיוועץ עם מומחה מיסוי כדי לבחון האם קיימת דרך להקטין את חבויות המס בדרכים לגיטימיות.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
ביטוח לאומי
הגדלת או הקטנת מקדמות לביטוח לאומי
הקטנה או הגדלה של מקדמות למוסד לביטוח לאומי ניתן לעשות באופן עצמאי על ידי פניה לסניף המוסד לביטוח לאומי אליו אתה שייך, או במידה ואתה מיוצג על ידי מייצג- באמצעותו.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
ביטוח לאומי
אפשר לקבל פירוט איך מחשבים ביטוח לאומי על רווח של 17000.
כמה משלם ב"ל, ומה דרך החישוב
חישוב דמי ביטוח לאומי
מצ"ב לינק לסימולטור שיש בו גם את המדרגות:
https://www.xn----1hcmgxnk8ede.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
שכר אמנים
אין לי עוסק פטור/מורשה בגלל תקרת ההכנסות הנמוכה.
לנוכח זאת, האם מקום שמשלם לי כסף עבור אירוע אומנותי (בתמורה לאישור מס אמנים וספרים ממס הכנסה שאני מציג), צריך להוריד מהסכום מע"מ?
הם טוענים שבגלל שאין לי עוסק פטור, אז הם מעבירים ישירות למע"מ את הסכום ומנקים אותו מהמשכורת על האירוע
שכר אומנים
כל הרעיון של שכר אומנים זה לפטור אותך מפתיחת תיקים ברשות המיסים.
מבלי להרבות בהסברים אציין שאת המע"מ על ההכנסה שלך המשלם מקבל חזרה. אז אם הוא מוריד לך את המע"מ מהסכום שסוכם איתך, הוא למעשה מרוויח את הסכום הזה שנשאר אצלו.
אני מציע שתדרוש לקבל באופן מלא את מה שהובטח לך ללא קשר למע"מ.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
דיווח לניכויים
בחודש1 ורק התחלתי להעסיק עובד בחודש 2
נשלח עבורי שצריך לדיווח שלא הועסק עובדים בחודש 1
האם במידה ולא מעסיק עובד בחודש מסוים גם צריך לדיוח
דיווח בגין אי העסקת עובדים
גם בחודשים בהם אין העסקת עובדים מחוייבים לדווח על אי העסקה לרשויות המס.
לתשומת ליבךייתכן ש אחרי מספר חודשי אי העסקה רצופים, תקבל פניה מרשויות המס לפיה הם סוגרים את תיק הניכויים בשל אי העסקה ואז במידה ותתחיל להעסיק בשנית עובדים, תידרש לפנות לרשויות המב בבקשה לחידוש תיק הניכויים.
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
עד איזה תאריך ניתן לעשות תאום מס ל2015
רטר ואקטיבי לשנת 2015?
תודה
החזר מס לשנים קודמות
תאום מס מתייחס רק לשנה השוטפת (2019).
יש להניח שאתה מתכוון להחזר מס לשנים קודמות.
אפשר לבקש החזר עד 6 שנים מתום שנת המס.
לכן, לשנת 2015 אפשר להגיש בקשות עד ליום 31.12.2021.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
זכאות לדירה במחיר למשתכן בבעלות על 33 % מדירה
בתי ובעלה מתכוונים לקנות דירה, בסיוע משמעותי מההורים משני הצדדים.
חשבתי על רעיון לשמור על הזכאות שלהם לדירה במחיר למשתכן, ומאידך בלי לחייב את ההורים בתשלום מס רכישה של דירה שניה, בסך 8 %, כדלהלן:
נרשום את הדירה בחלוקה של:
33.33% על שם הזוג.
33.33% על שם הורי החתן.
33.33% על שם הורי האשה.
בנוסח החוק המזכה בדירה במחיר למשתכן נאמר שמי שיש לו יותר משליש דירה אינו זכאי להטבה.
בנוסח החוק המחייב במס רכישה גבוה נאמר שמי שיש לו יותר משליש דירה נוספת מחוייב במס.
אם כך, ברישום כנ"ל אפשר ליהנות משני העולמות.
האם נכון?
בתודה!
הסבר ברור יותר של השאלה
העירו לי שהשאלה לא ברורה מספיק, אני חוזר עליה ביתר בהירות:
בכוונתנו לקנות לזוג כיום דירה קיימת, בשוק הכללי, ואנו מעוניינים שהם יחשבו כחסרי דיור.
לצורך זה, שאלתי היא האם נוכל לרשום את הדירה שאנו קונים כעת בחלוקת בעלות לשלושה חלקים - על הזוג וההורים משני הצדדים, ובכך יחשבו הזוג כחסרי דיור ויהיו זכאים לדירה ב"מחיר למשתכן" (משום שהם בעלים רק על שליש מהדירה הנוכחית), ומאידך אנחנו - ההורים - לא נצטרך לשלם מס רכישה כבעלי דירה שניה, משום שכל אחד מההורים יהיה בעלים רק על שליש מהדירה.
השאלה מתחלקת, אם כן, לשנים:
א. האם נכון שהזוג יהיו זכאים באופן זה לדירה במחיר למשתכן ?
ב. האם נכון שההורים יהיו פטורים ממס רכישה ?
בתודה!
נק' זיכוי לבוגר תואר ראשון
לטענת המעסיק שלי, הזכאות לנק' זיכוי לבוגר תואר ראשון היא רק לשנה אחרת ממועד קבלת התואר. את התואר קיבלתי בחודש פברואר 2018 והתחלתי עבודה אצל המעסיק בחודש נובמבר 2018. לא ניצלתי את הזכאות לפני תחילת העבודה אצל מעסיק זה.
האם המעסיק צודק כך שלמעשה אני זכאי לנק' הזיכוי רק בחודשיים שעבדתי אצלו מתוך שנת 2018?
תודה!
זיכוי ממס לבוגר תואר ראשון
ההוראות מעניקות נקודת זיכוי לבוגר תואר ראשון בשנה שלאחר סיום הלימודים או בשנה שלאחריה לפי בחירתו. אם סייימת ללמוד ב-2018 אתה זכאי לנקודה ב-2019 או ב-2020 לפי בחירתך.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
טופס 867
בטופס 867 שבידיי החלק שמפרט את המחזור השנתי לא ברור וכלל לא ניתן לקרוא אותו, האם ניתן להגיש את טופס ככה? במצב שלא ניתן לראות את המחזור השנתי?
תודה רבה
הגשת מסמכים בצרוף לדו"ח שנתי למס הכנסה
המחזור כעקרון הוא נתון אינפורמטיבי בלבד.
את ההפסד כמובן תדרוש, ופקיד השומה יחזור אליך להבהרות במידת הצורך.
אזכיר כי פקיד השומה מנוע על פי חוק לתקן דו"ח שהוגש לו (למעט טעויות סופר או חשבון).
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
זיכוי מס לפי סעיף 46 לאחר 5 שנים
אני רשום במס הכנסה כעוסק פטור ומגיש מדי שנה דו"ח 1301 מקוון. כך עשיתי גם בשנים 2013 ו2015. אבל לפני זמן מה מצאתי אצלי קבלות על תרומות בסך כמה אלפי שקלים משנת 2013 ו2015 שלא הגשתי עם הדו"חות בזמנו כי לא הצלחתי למצוא אותן באותה העת. האם עדיין אפשר להגיש אותן ולקבל החזר? ואם כן כיצד? האם עלי למלא דו"ח 1301לשנים הללו מחדש באופן מקוון, או להגיש שנית באופן לא מקוון?
בתודה מראש
אליעזר
תיקוני דו"חות שנתיים שהוגשו למס הככנסה
דו"ח 2013, בהנחה שהוגש במועד במהלך 2014, התיישן ואין אפשרות לתקנו בהליך רגיל אלא רק בבקשה מיוחדת למנהל רשות המיסים (וגם זאת עד לסוף שנת 2019 בלבד).
לגבי שנת 2015, אפשר לבקש תיקון הדו"ח מפקיד השומה. פקיד השומה יכול להערים קשיים ולדרוש הסברים לתיקון המאוחר בהתאם לשיקול דעתו, אבל מומלץ בהחלט לבקש.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!




