פורום דיני מיסים
פורום מיסים הוקם כדי לתת מענה לשאלות משפטיות בתחום המיסוי בישראל. מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין, דיווחים לרשויות ועוד – אתם מוזמנים לשאול ולהתייעץ. אנחנו כאן, לרשותכם.
מכירת ציוד מקצועי
קניית למכירת ציוד בעסק
מכירה צריכה להגרע , תוך מילוי טופס רווח הון או הפסד.
מנהל החשבונות של העסק צריך לדווח קניות ומכירות בטופס י"א (טופס פחת) בכל שנה עם הדוח השנתי.
מה שאתה מתאר לא כל כך תקין , אם אין רישום בספרי הנהלת חשבונות
מס על דירה בספרד
מס רכישה
מס הכנסה משכירות
מס שבח
תודה
מס רכישה ומס שבח אינם רלוונטיים לדירה בחו"ל
איני מכיר את חוקי המס של ספרד שיחולו עליך (קניה, השכרה ומכירה), אולם לא תשלם מיסוי כפול ומההכנסה עליה תדווח בישראל תוכל להוריד את ההוצאות והמיסים ששילמת בחו"ל.
על ההכנסה החייבת מחו"ל תוכל לשלם לפי המס השולי שלך או מס מוגבל של 15%, תלוי במסלול שתבחר.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
הכרה בהוצאות לי ולאשתי – לכל אחד יש עסק
הכרה בהוצאות
לגבי מס הכנסה - חלק יחסי מהוצאות הבית יותר בניכוי, כאשר שניכם תוכלו להשתמש בו אבל ההוצאה של שניכם ביחד לא יכול לעלות על החלק היחסי.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
פיצויי פיטורין
משיכת פיצוי פיטורין
מומולץ לבקש "רצף פיצוים" , במשרד מס הכנסה, כדי שבפרישה יעמוד לרשותכם סכום גבוה יותר.
איך מוודאים ששינוי בן הזוג הרשום בוצע?
בן הזוג הרשום הוא זה שהמספר ת"ז שלו הוא מספר התיק
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מיסוי במכירת דירה שנייה
המון שאלות
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
ספורטאי חוץ
שמוגדר ספורטאי חוץ הוא 25% ללא יוצא מן הכלל, או באם חישוב באמצעות מדרגות מס או
זיכויים אחרים יכול להביא אותו למס נמוך יותר אפשר להשתמש בחישוב זה.
ספורטאי זר משלם 25% מס בניכוי הוצאות לינה וארוחות
תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), תשנ"ח-1998
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מסלולים שונים למיסוי דירות להשכרה בארץ ובחו"ל?
אני משכיר 3 דירות זולות בחיפה ושלושה בתים זולים במישיגן, ארה"ב. בשנת 2014 ההוצאות בגין הדירות בחיפה היו מזעריות, אבל ההוצאות בגין הבתים בארה"ב
כמעט השתוו להכנסות. למיסוי שכ"ד מהדירות בחיפה אני מעוניין לבחור במסלול 10%. למיסוי שכ"ד הבתים בארה"ב אני מעוניין לבחור במסלול הרגיל המתיר קיזוז הוצאות.
האם הפקודה או פסקי דין מתירים פיצול שכזה, או אוסרים זאת במפורש ומחייבים בחירת מסלול זהה עבור כל הדירות בארץ ובחו"ל?
תודה.
הכנסות מהשכרה בישראל ובחו"ל
לגבי ההכנסות מהשכרה מחו"ל יש לשלם 15% ללא ניכוי הוצאות מלבד הוצאות פחת.
בהול ודחוף – עבדתי במספר עבודות ב-2004 ו-2008
לי לא עשו זאת ואף אחד לא יידע אותי עד החודש האחרון.
עד לפני שנה לא הגשתי מעולם דוח למס הכנסה.
אני שכירה ואם לתינוק בן כחצי שנה כיום.
עבדתי במספר עבודות בשנים מסויימות לרבות ב-2004 ו-2008 (לפי מסמכים ניכר שעבדתי באותו חודש ב-2 מקומות עבודה) אני לא זוכרת אם זה היה במקביל או לא (כלומר האם בדיוק סיימתי את מקום העבודה בחודש מסויים ובאותו חודש ממש כבר עבדתי במקום עבודה נוסף). לא נוכה לי מס במקור מאף אחד ממקומות העבודה כי השכר היה נמוך למדי.
בחלקן בטופסי ה-106 שהצלחתי להשיג כתוב משרה מלאה באותו חודש שעבדתי גם במקום אחר.
סוף שנה שעברה הגשתי דוחות בקשת החזר מס (0135) ללא מסמכים לשנים 2003-2007 (באמצעות אחי בעל המוגבלות שמסר לי שנוכח ההכנסות השנתיות הנמוכות אני לא הייתי אמורה לשלם מס ברמה השנתית וגם אני זכאית לקבל החזר מס על הפיקדון בבנק).
בחישוב שנתי לא הייתי אמורה לשלם מס כי נקודות הזיכוי ובהיותי אישה (סה"כ 2.75 נק זיכוי) מביאות למצב שאכן לא היה אמור להיות מקוזז מס משכרי ברמה שנתית.
אילו היה מנוכה מס הרי או אז רשות המיסים הייתי נכנסת לחוב משמעותי כלפי כי הייתה צריכה להשיב אותו יחד עם 4%+מדד.
בכך שלא נוכה למעשה נחסכו כספי ההחזר ממס שהיה לכאורה אמור להיגבות במקור בהיותי עובדת ב-2 מקומות עבודה (זו אחריות מעביד הבנתי ולא אחריות שלי - יש לציין שחלק מהמעבידים לא העבירו לי עד כה 106 וחלקם העבירו רק לאחרונה טופסי 106 לאחר בקשה מפורשת כי לא ידעתי בכלל מה המשמעות של טופס זה).
יחד עם זאת בקשת החזר המס (0135) הוגשו כי הייתי זכאית להחזר מס מפקדון שנוכה לי במקור (שדה 078, שדה 076) במהלך השנים. ובגלל זה הפנה אותי אחי בעל המוגבלות שכדאי לי להגיש דוחות החזר.
בבירור ברשות המיסים טוענים שאני חייבת מס על שנת 2008 על אף שמסך הנתונים ברשותי (חסר טופס 106 ממקום עבודה אחד ובניסיונות לברר נמסר שפשוט אין להם מזה כמה שנים מערכת משכורות ולכן אין אפשרות להוציא טופס זה וגם לא תלושי שכר שגם אני לא מוצאת). אך על פי טופס 0102 המעביד בכל שנה היה מחוייב לדווח. במוסד לביטוח הלאומי משום מה לא דיווח המעסיק הזה על תעוסקתי (אינני יודעת מדוע).
מכל האמור אבקש לדעת כיצד ניתן לבטל ו/או למנוע קנס מנהלי ככל ואכן הייתי צריכה להגיש דוח מס בשנה העוקבת לשנה בה עבדתי במספר מקומות עבודה (אף אחד לא יידע אותי). וכיצד ניתן לקבל את מלוא החזרי המס מהפקדונות בבנק (בשל שכר שנתי נמוך מאוד - כ40000-45000 שח שנת 2008) כי הרי בכך שלא נוכה במקור חסכתי למדינה צורך בהחזרו המוגבר - 4%+מדד שנתי.
מיסוי עבודה אצל מספר מעבידים
אם לא יש להגיש דוחות למס הכנסה , ולבקש התחשבות בנושא ריבית קנסות.
אם הם יעלו על אי ניכוי המס כיאות , יהיה קשה לבקש התחשבות.
האם פקיד שומה בודק חישוב ניפרד/מאוחד וקובע את הטוב
למשל אם ביקשתי דוח ניפרד ופקיד שומא בדק וראה שחישוב מאוחד עדיף לנו..האם יחבר דוח מאוחד או רק מה שביקשנו?
חישוב מאוחד או נפרד
בדרך כלל זה רלוונטי לבעלי הנכנסות נמוכות.
האם נכה ב100% פטור גם על חלק מהכנסות רווח מני"ע?
הטבה לנכה מרווח הון תיגזר מגובה ההכנסות האקטיביות
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
הכנסות שלא מיגיעה אישית
הכנסות שלא מיגיעה אישית
מה השינוי לגבי נקודות זיכוי של בני זוג בדו"ח 2013?
יש לדווח כהלכה על מצב אישי/משפחתי כדי למצות זכויות
ב- 2012 היו שינויים גדולים בעניים זכאות גבר לנקודות זיכוי עבור ילדים.
אם שכיר מדווח כהלכה למעסיק ו/או עצמאי מגיש דו"ח שנתי עם ציון כל הפרטים הנוגעים למצבו, אין סיבה שלא יקבל את מלוא הזכויות.
במקרה של ספק- פנו לבעל מקצוע שיבדוק את העניין.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
לפני כשנה ביקשנו בכתב כזוג החלפת בן הזוג הרשום
אתה חייב לוודא שזה בוצע, ואכן בן הזוג הרשום הוחלף
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
תשלום היטל עובד זר על אזרח חוץ תושב ישראל
עובד זר הוא עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה
כל אלה:
(א) הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה,
בשנת המס ובשנת המס שלאחריה;
(ב) מרכז חייו לא היה בישראל, כאמור בפסקה (א)(1)
להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", בשתי שנות המס
שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה (א);
כך קובעות הוראות החוק. לכן, צריך לטעון שאותו עובד קיים את הקריטריונים של "תושבות" בישראל בכדי שיהיה פטור מההיטל.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מבקש עיצה
תיאום מס
כנ"ל גם בביטוח לאומי כי יש דרגת תשלום לסכום נמוך , אשר אחריו משלמים יותר.
אנא פנה לפורום ביטוח לאומי
מס על מכירת אחוזים בחברה
יש לי %Y מניות בחברת סטארט-אפ ואני מעוניין למכור אותם לאדם אחר, תמורת X כסף.
כמה מס הכנסה אני צריך לשלם עבור מכירת המניות?
הבהרה: אני לא מדבר על מניות בבורסה, אלא על חברה רגילה שיש לי בה מניות.
תודה.
מס רווח הון על הרווח הנקי שיצא לך מהעסקה
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מיסי חברה
רציתי לדעת אני עובד כחודשיים בחברה חדש הרשומה ברשם החברות אך המעביד לא שילם את מס רישום החברה.
המעביד מנכה לי מיסים אך עדיין לא העביר את הניכויים שלי ושלו לרשויות המס.
האם הוא עובר עבירה פלילית או שמכיוון שזו חברה חדשה הוא לא חייב להעביר אותם מיד ויטען כי יעביר את הניכויים בהקדם.
וכל שנותר לי הוא לתבוע אותו בבי"ד לעבודה
אודה לתגובתכם
אי העברת ניכויי עובדים זו עבירה פלילית של המעסיק
מי שמעביר ניכויי עובדים, חייב לעשות זאת אחת לחודש או חודשיים בהתאם למה שנקבע לו בהתחשב בגודל החברה.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
מס יסף בנוסף למס שבח
אשמח לשמוע כל עצה בעניין היות ומדובר כעת בסכום גדול עבורי.
עסקת נטו
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
שכר אומנים בעת תקופת אבטלה
על שכר בתקופת אבטלה צריך לדווח לביטוח לאומי
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
שכיר ועצמאי שאינו עונה להגדרה
אני בן 28, עובד כשכיר ומרוויח כ 7500 שח ברוטו (בשכר גלום שווי
נסיעות, כ 500 שח).
אני מעוניין לעבוד כמורה פרטי למתמטיקה, באופן פרטני (בבית שלי) ו/או
במרכז ללימוד מתמטיקה כשכיר או כעצמאי (ע"י הוצאת חשבוניות לבעלת העסק).
מברור שעשיתי, כדאי שעבודתי השנייה תהיה מוגדרת כעצמאי שאינו עונה
להגדרה (מבחינת ביטוח לאומי) ומבחינת מס הכנסה כעוסק פטור.
אשמח לקבל הכוונה בנוגע לשאלות הבאות:
1.כיצד ביטוח לאומי מאמת את מספר השעות שעבדתי בעבודה השנייה (לעניין
הגדרתי כעצמאי שאינו עונה על ההגדרה), רק ע"פ דיווח שלי ?
2. האם אני יכול להירשם כעוסק פטור בתור מורה פרטי, קראתי באינטרנט ש:
" יש
לשים לב, אם יש שכיר שמעוניין לפתוח תיק כעצמאי ולעבוד במקביל כשהכנסתו העיקרית
הינה ממשכורת, הוא לא יוכל לפתוח תיק של עוסק פטור אם הוא נכלל ברשימת בעלי המקצוע
הבאים: מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים,
בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות
במופע שאינו מופע אמנותי; ....
" האם מורה פרטי נופל בהגדרה הזאת או שאני יכול להיחשב כעוסק פטור ?
3. האם עדיף לי לעבוד בעבודה השנייה כשכיר או כעצמאי (מבחינת מיסים וכד').
4. האם השילוב בין העבודות משתלם לי מבחינה כספית (אחרי הורדות המיסים
וכד').
5. לאחר שאבחר לעבוד בעבודה השנייה כשכיר או עצמאי (בהתאם למה שתמליץ),
מה המיסים שעלי לשלם ?
המון תודה !
שכיר או עצמאי
בנושא ביטוח לאומי חפש פורום מתאים לקבלת תשובה.
בעניין המס הכולל על ההכנסות , גם אם תרשם כעוסק פטור או תעבוד בעבודה השניה כשכיר שיעור המס יהיה זהה.
ההכנסה כעוסק פטור תצטרף להכנסה כשכיר לצורך חישוב מס הכנסה.
עדיף לעבוד כשכיר כי תקבל על הכנסה זו תנאים סוציאליים. ופחות התעסקות עם דיווחים לרשויות נוספות.
פתיחת עסק
אשר כתובתו תהיה בדירת המגורים שלי אותה אני שוכר. בטופס 5329 למס הכנסה מופיעה שאלה
האם "העסק בשכירות- כן/לא, דמי שכירות ושם המשכיר. האם במקרה כמו שלי התשובה לשאלה
הינה חיובית וצריך לציין את הפרטים מחוזה השכירות
? האם יש לכך משמעות מבחינת בעל הדירה ?
עסק בחדר בדירת מגורים שכורה
אתה יכול לציין שאתה שוכר דירה למגורים ועובד משם , אך אתה לא תובע הוצאות.
תודה ! זה נכון רק לגבי שכ"ד או גם ארנונה וביטוח ?
ניכוי בגין הפקדה לגמל
הניכוי בגין הפקדות לקופת"ג מתחשב קודם במשכורות
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
פריסת מס שבח בניהול עזבון
ניתן לבצע פריסה לכל יורש
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
חישוב נטו לשכר עם רכב
ישנן שתי שיטות לחיוב עובד בגין רכב, ומהן נגזר המס
במצב השני- הרכב הוא חלק מתנאיי ההעסקה של העובד, ויש לראות בו כרכיב שכר נוסף. במצב זה מבוצעת זקיפת הכנסה בכדי שהעובד ישלם את המס בגין ההטבה. אז המשכורת לצורכי מס תהיה 20K + 3K.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!




